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去年暫估50萬,借主營業(yè)務(wù)成本50萬(暫估),貸應(yīng)付賬款50萬(暫估)今年匯算清繳前來了30萬,剩下的20萬怎么做賬啊?

84784973| 提問時(shí)間:2021 06/01 22:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您前面說的來了30萬 收到發(fā)票還沒有做分錄么 先把去年暫估紅沖 借:利潤分配-未分配利潤 -50 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -50 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:利潤分配-未分配利潤 30 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 30 這樣匯算清繳納稅調(diào)整20萬?
2021 06/01 22:38
bamboo老師
2021 06/01 22:42
如果前面您已經(jīng)根據(jù)30萬發(fā)票沖了暫估 寫了分錄 就只要沖銷剩余的20萬 借:利潤分配-未分配利潤 -20 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -20
84784973
2021 06/01 22:44
為毛我理解的是借主營業(yè)務(wù)成本50萬,貸利潤分配未分配利潤20萬啊,有什么區(qū)別嘛
84784973
2021 06/01 22:44
錯(cuò)了20萬,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸利潤分配未分配利潤20萬
bamboo老師
2021 06/01 22:47
您前面是增加了主營業(yè)務(wù)成本減少了利潤 現(xiàn)在沒有收到發(fā)票 匯算清繳納稅調(diào)整 要增加利潤20萬 跨年了 不用主營業(yè)務(wù)成本科目 用利潤分配-未分配利潤科目 借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸利潤分配未分配利潤20萬 這樣并沒起到調(diào)整的作用 您主營業(yè)務(wù)成本借方是增加 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 是減少利潤的 您借方減少利潤 貸方增加未分配利潤 對(duì)利潤沒有實(shí)際影響? 而暫估的應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)科目還有20萬在賬上沒有平
84784973
2021 06/01 22:53
懂了懂了,這么解釋就懂了,謝謝老師,5星好評(píng),
bamboo老師
2021 06/02 07:04
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