問(wèn)題已解決

上個(gè)月的應(yīng)收賬款掛賬錯(cuò)誤,上個(gè)月掛賬的是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)月更正的話是不是做相同的負(fù)數(shù)分錄呢?,

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2016 12/06 10:46
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84785038
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請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款內(nèi)部調(diào)整是不是直接把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到正確的名下?比如說(shuō):借應(yīng)收賬款:A公司,貸:應(yīng)收賬款:B公司?
2016 12/06 10:56
鄒老師
2016 12/06 10:47
你好,用應(yīng)收賬款內(nèi)部調(diào)整就是了
鄒老師
2016 12/06 10:56
你好,是的
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