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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)主管,都是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿??

84785004| 提問時間:2021 09/29 07:46
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,這樣做是不對的,應(yīng)該按月結(jié)轉(zhuǎn)
2021 09/29 07:47
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