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4月的增值稅專用發(fā)票的進項稅額在4月已經(jīng)抵扣,但是是在5月入賬的,那5月增值稅進項應該怎么入賬?是直接做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎
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速問速答你好
是的,因為你4月沒入賬所以??是直接做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2021 10/08 11:16
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4月的增值稅專用發(fā)票的進項稅額在4月已經(jīng)抵扣,但是是在5月入賬的,那5月增值稅進項應該怎么入賬?是直接做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎
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