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老師 采購貨物 貨到 票沒有到 沒有付款 怎么做賬

84784957| 提問時間:2021 11/05 16:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、貨到,發(fā)票未到,需要在月末進行暫估入庫。 借: 原材料(或庫存商品、固定資產(chǎn)等科目) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2021 11/05 16:39
84784957
2021 11/05 16:40
收到發(fā)票以后 沖銷這個嗎? 按實際的入賬嗎? 然后庫存也需要沖銷嗎?庫存不用沖銷吧?
江老師
2021 11/05 16:41
收到發(fā)票,沖銷暫估分錄,重新按發(fā)票金額做賬務(wù)處理
84784957
2021 11/05 16:43
好的 庫存不用搞吧
江老師
2021 11/05 16:45
如果是金額一樣的,就是說你庫存入庫的金額與發(fā)票上需要入庫的金額是一致的話,就是不需要管庫存入庫了。如果是不一致,需要重新辦理入庫手續(xù),因為入庫金額錯誤了,需要調(diào)庫存金額
84784957
2021 11/05 16:46
好的 謝謝老師
江老師
2021 11/05 16:46
祝學(xué)習(xí)進步,工作順利
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