問題已解決
老師,去年的加計抵減分錄實際抵減,但是賬上沒做,怎么調(diào)整賬務呢,分錄是什么呀
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速問速答現(xiàn)在就是借應交稅費貸,以前年度損益調(diào)。
2021 11/16 12:58
84785046
2021 11/16 14:30
好的,謝謝
84785046
2021 11/16 14:32
老師,我還想問一下,調(diào)整年度損益的話,還需要調(diào)整所得稅嗎,如果我的需要補錄的加計抵減的是5984元。所得稅補多少呀
陳詩晗老師
2021 11/16 15:07
他已經(jīng)過了匯算清繳的時間呢,你這個所得稅你不用調(diào)整,直接在今年匯算的時候再一并調(diào)整。
84785046
2021 11/16 15:59
好的,謝謝
陳詩晗老師
2021 11/16 16:01
不客氣,祝你工作愉快。
84785046
2021 11/16 16:03
這個調(diào)賬分錄,我是不是這樣做呀,
借:應交稅費~加計抵減? ? 貸:以前年度損益
借:以前年度損益? 貸:利潤分配~未分配利潤
84785046
2021 11/16 16:04
還是也不需要結轉(zhuǎn)到未分配利潤呀
陳詩晗老師
2021 11/16 16:05
需要的,以前年度損益調(diào)整,最后要轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84785046
2021 11/16 16:07
好的,謝謝
陳詩晗老師
2021 11/16 16:10
不客氣,祝你學習愉快。
84785046
2021 11/16 16:47
老師,您剛剛說的所得稅費用可以在今年匯算清繳的時候一并調(diào)整,到時候的分錄是什么呀,我怎么調(diào)整呀,但是是需要查看一整年的以前年度損益發(fā)生額嗎,還是?
陳詩晗老師
2021 11/16 17:06
你今年在會算的時候,直接在你的申報表里面把這個金額填進去,然后的話,你后面如果說有補的那個所得稅,直接放到今年的所得稅費用。
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