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問題已解決
老師請(qǐng)問一下就是我19年寫了一筆分錄。 借應(yīng)收賬款。 貸主營業(yè)務(wù)收入。 現(xiàn)在21年我想把這筆分錄改為借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在要怎么做?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2021 12/10 09:48
郭老師
2021 12/10 09:48
已經(jīng)交了企業(yè)所得稅的,可以在今年調(diào)整
84785003
2021 12/10 09:57
借利潤分配一未分配利潤。貸以前年度損益調(diào)整這筆要做嗎?
郭老師
2021 12/10 10:03
好的,月末需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未。
84785003
2021 12/10 10:04
是不是意思就是做你說的這筆和我說的這筆
郭老師
2021 12/10 10:05
是的,是這么理解,是這么做的。
84785003
2021 12/10 12:23
這樣子下來我是調(diào)了資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)利潤減少了?還是本年利潤表的數(shù)減少?
郭老師
2021 12/10 12:24
掙的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤。
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