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甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,本年7月銷售資產(chǎn)貨物取得含稅收入12萬元,銷售自己使用過2年的設(shè)備,取得含稅收入4萬元,購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬元、增值稅稅額0.65萬元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為( )萬元。 A 0.35 B 0.41 C 0.43 D 0.47

84785002| 提問時間:2021 12/14 11:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=12萬/1.03*3%+4萬/1.03*2% 這里的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣?
2021 12/14 11:41
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