問題已解決
因我方銷售,對方給我方的900元銷售返利并沒有實際給我們,還在對方的信用余額里邊 可以做預付款當我們的貨款用?這個會計分錄怎樣做合適? 借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 還是直接一部:借:預付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本??
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速問速答你好,兩個分錄都可以的,對方需要你們開發(fā)票嗎?
2022 01/04 12:19
84784953
2022 01/04 12:27
開發(fā)票把返利直接減了
郭老師
2022 01/04 12:28
那你直接按照開發(fā)票之后的來做就可以啊。
郭老師
2022 01/04 12:28
他給你降低了單價吧。
84784953
2022 01/04 12:29
所以不開
郭老師
2022 01/04 12:33
你好,那你不用做收到了發(fā)票,按照發(fā)票來做成本就可以的。
84784953
2022 01/04 12:39
單價沒有降低?
84784953
2022 01/04 12:39
對方給我們開發(fā)票 已經(jīng)把那個返利減去了 所以不需要我們開發(fā)票?
郭老師
2022 01/04 12:41
這個是銷售貨物的嗎?那數(shù)量降低嗎?
84784953
2022 01/04 12:42
酸奶,數(shù)量也不降低
84784953
2022 01/04 12:43
我們是做的校園奶?
郭老師
2022 01/04 12:47
你好,你們應(yīng)該支付給對方100塊錢,然后有一個返利的20塊錢,對方只需要給你開80就可以的,有一個數(shù)量或者是單價必須降低的才能看出八十來。
84784953
2022 01/04 15:21
不是的,其他價錢該是多少是多少?返利是另外給的。
郭老師
2022 01/04 15:25
你好,那就借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
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