問題已解決

收到異常發(fā)票,前期已做抵扣,現(xiàn)在怎么做分錄轉(zhuǎn)出進項

84785043| 提問時間:2022 01/13 10:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小川老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
已抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出的,具體分錄需要根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務進行處理,比如用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;如果已經(jīng)認證的進項稅額,需要做如下分錄進行轉(zhuǎn)出, 借:管理費用—福利費等, 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 01/13 10:03
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~