問題已解決
發(fā)票異常,進(jìn)項稅前期已操作抵扣,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,請問分錄是什么
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果是之前做了成本費用的借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024 08/06 13:36
84784956
2024 08/06 13:42
前期做的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅
郭老師
2024 08/06 13:44
現(xiàn)在需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
84784956
2024 08/06 13:46
之前沒做成本費用,那現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
郭老師
2024 08/06 13:50
你好,那之前做了哪個科目?庫存商品嗎?借庫存商品
dai應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784956
2024 08/06 13:59
意思是把那個稅額轉(zhuǎn)到庫存里去?
郭老師
2024 08/06 14:01
你好是的增值稅抵扣不了
是合計做帳
閱讀 134