當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,服務(wù)業(yè)增值稅有加計(jì)扣除嗎?是按月還是按年扣除?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,增值稅有加計(jì)扣除的,這個(gè)是按月來(lái)的。
2022 01/25 11:17
84784971
2022 01/25 11:19
是認(rèn)證發(fā)票的百分之十嗎?
郭老師
2022 01/25 11:20
你好,你的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%,如果是現(xiàn)代服務(wù)。
84784971
2022 01/25 11:21
是技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),我們外賬會(huì)計(jì)是一年一起做的也可以吧
郭老師
2022 01/25 11:23
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的,你申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)不通,過(guò)得去稅務(wù)局修改。
84784971
2022 01/25 11:27
哦,加計(jì)扣除的分錄怎么做呢?
郭老師
2022 01/25 11:30
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸、營(yíng)業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
閱讀 664