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老師你好,那個(gè)企業(yè)所得稅,我們是小公司,比如說她以前按25%計(jì)提的,除了我們應(yīng)交的10%,到5%,…,然后呢,都做為了營業(yè)外收入?這樣對(duì)嗎?不是說按實(shí)交計(jì)提嗎?

84785016| 提問時(shí)間:2022 03/01 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 所得稅按照實(shí)際利潤計(jì)提就行了
2022 03/01 10:56
84785016
2022 03/01 11:10
他多計(jì)提作為營業(yè)外收入的話,不是把公司利潤增多了嗎?比如利潤10萬x0.25和10萬x0.1不是差很遠(yuǎn)嗎?
樸老師
2022 03/01 11:18
同學(xué)你好 多計(jì)提的紅沖了就行了
84785016
2022 03/01 11:24
老師這個(gè)分錄怎么寫呀?
樸老師
2022 03/01 11:33
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785016
2022 03/01 11:36
他多計(jì)提作為營業(yè)外收入的話,不是把公司利潤增多了嗎?比如利潤10萬x0.25和10萬x0.1不是差很遠(yuǎn)嗎?老師我這樣理解的,對(duì)不對(duì)呀?他這樣做是不是導(dǎo)致利潤增加啦?
樸老師
2022 03/01 11:46
同學(xué)你好 這個(gè)是沖減多計(jì)提 不是計(jì)入營業(yè)外收入 所得稅減免的不用做營業(yè)外收入
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