問題已解決
請教老師一個問題,公司掛的預(yù)付賬款如何把它結(jié)轉(zhuǎn)成本?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué):
公司預(yù)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)通常分錄是收貨(收到原材料);
借:原材料
貸:預(yù)付賬款
原材料對外直接銷售:
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
如果加工成產(chǎn)品后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
通常與需要與企業(yè)的業(yè)務(wù)相關(guān)。你這個是錯賬導(dǎo)致的,還是其他原因呢,老師這邊需要根據(jù)業(yè)務(wù),給咱們相應(yīng)的建議。
2022 03/03 16:18
84785025
2022 03/03 16:23
我這個是購貨多預(yù)付的貨款,金額不大,但造成賬不平,我如果要把這筆預(yù)付結(jié)轉(zhuǎn)為成本,該用哪個分錄?
林夕老師
2022 03/03 16:29
你好同學(xué):
根據(jù)你的描述,你這個不應(yīng)該調(diào)整成本的;
如果多預(yù)付的貨款,對方是需要退回來的。
如果支付1100;入賬原材料是1000;而且對方剩下的100也不給了。
這個需要補(bǔ)計入到原材料中的。
借:原材料100
貸:預(yù)付賬款100;
這種分錄都是有經(jīng)濟(jì)實質(zhì)的。
84785025
2022 03/03 16:33
那我是不是可以把預(yù)付款的金額直接寫成借原材料的金額
林夕老師
2022 03/03 16:36
你好同學(xué):
是的,可以這樣處理。這樣與經(jīng)濟(jì)實質(zhì)相同。
84785025
2022 03/03 16:38
產(chǎn)品不用加工的,分錄是不是這樣:1.借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
林夕老師
2022 03/03 17:50
你好同學(xué):
是的;這與老師上面提供的思路相同。
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