問題已解決
老師你好,月末結轉(zhuǎn)有進項稅額轉(zhuǎn)出,上期有留底,然后期末又留抵留抵了,要怎么結轉(zhuǎn)呢?
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速問速答你好同學
進項稅額轉(zhuǎn)出視同銷項稅,按照銷項稅的處理原則做一下就可以的。沒什么特別的
2022 03/08 08:49
84784952
2022 03/08 08:52
這樣子可以嗎?
大老師
2022 03/08 09:05
你好同學,
你平時結轉(zhuǎn)增值稅都是這樣做嗎?
大老師
2022 03/08 09:06
老師給你一個結轉(zhuǎn)增值稅的標準分錄
大老師
2022 03/08 09:08
按照我給你的,去結轉(zhuǎn)增值稅同學
84784952
2022 03/08 09:09
我看很多會計做的都是直接借銷項稅、貸進項稅、貸未交增值稅,如果不用交稅就借銷項25、貸進項25,這樣子的是不是有誤呢?
大老師
2022 03/08 09:30
你好同學
老師這邊是最正規(guī)的增值稅結轉(zhuǎn)流程,正如我截圖下邊1 2 所說的情況。一種是本月交稅,一種本月不交稅的情況。你看的其他會計的可能省略了某些環(huán)節(jié)。
84784952
2022 03/08 09:42
好的,謝謝老師
大老師
2022 03/08 09:46
你好同學不客氣祝學習工作順利
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