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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師, 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項(xiàng)稅額是2000 本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160 我做賬還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,這個(gè)是需要的呢,
2022 03/11 15:14
2022 03/11 15:15
老師,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,不需要做增值稅結(jié)賬啊
小小霞老師
2022 03/11 15:32
你好,你參考一下的呢
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
84785009
2022 03/11 15:33
好的謝謝
小小霞老師
2022 03/11 15:33
不客氣,祝你一切順利
84785009
2022 03/11 15:38
結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅未交增值稅174500
由于上期留抵有稅額
那現(xiàn)在未交又是17,450
那這個(gè)時(shí)候怎么做繳納處理分錄
小小霞老師
2022 03/11 17:09
你參考一下這個(gè)
2.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
次月交納時(shí):?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:銀行存款?
?
3.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
收到退庫(kù)時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無(wú)需編制會(huì)計(jì)分錄):?
借:銀行存款?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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