問題已解決
老師,一般納稅人。上月留底進(jìn)項加本月進(jìn)項大于銷項不用交稅,那還要做分錄嗎?要的話怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,進(jìn)項大,您可以不用做分錄。
2022 04/01 14:26
84785045
2022 04/01 15:05
如果銷項大于進(jìn)項,分錄怎么寫么?是直接借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅嗎
玲老師
2022 04/01 15:06
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
玲老師
2022 04/01 15:07
把銷項和進(jìn)項也需要結(jié)轉(zhuǎn)平。
然后做你寫的這筆分錄。
84785045
2022 04/01 15:15
那是一定要做第一和第二筆分錄嗎
玲老師
2022 04/01 15:21
是的 進(jìn)項和銷項要結(jié)平 平時不做年末做平也行?
84785045
2022 04/01 15:36
那如果,這個月沒有進(jìn)項,只有前個月的留底進(jìn)項,那還需要第一和第二筆分錄那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785045
2022 04/01 15:38
那如果本月沒有進(jìn)項,只有銷項。但是有前個月的留底進(jìn)項,那是直接把前個月的留底稅額做在第一次分錄的貸未交增值稅進(jìn)項里面嗎
玲老師
2022 04/01 15:41
你好 沒有進(jìn)項就做轉(zhuǎn)銷項的分錄? ? 留 抵的會自動抵??
84785045
2022 04/01 15:54
轉(zhuǎn)銷項登錄怎么做呢
玲老師
2022 04/01 16:05
借銷項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785045
2022 04/01 16:11
謝謝老師
玲老師
2022 04/01 16:18
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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