問題已解決

老師,一般納稅人。上月留底進(jìn)項(xiàng)加本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,那還要做分錄嗎?要的話怎么做?

84785045| 提問時(shí)間:2022 04/01 14:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,進(jìn)項(xiàng)大,您可以不用做分錄。
2022 04/01 14:26
84785045
2022 04/01 15:05
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄怎么寫么?是直接借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅嗎
玲老師
2022 04/01 15:06
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
玲老師
2022 04/01 15:07
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)也需要結(jié)轉(zhuǎn)平。 然后做你寫的這筆分錄。
84785045
2022 04/01 15:15
那是一定要做第一和第二筆分錄嗎
玲老師
2022 04/01 15:21
是的 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要結(jié)平 平時(shí)不做年末做平也行?
84785045
2022 04/01 15:36
那如果,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng),只有前個(gè)月的留底進(jìn)項(xiàng),那還需要第一和第二筆分錄那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785045
2022 04/01 15:38
那如果本月沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)。但是有前個(gè)月的留底進(jìn)項(xiàng),那是直接把前個(gè)月的留底稅額做在第一次分錄的貸未交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面嗎
玲老師
2022 04/01 15:41
你好 沒有進(jìn)項(xiàng)就做轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的分錄? ? 留 抵的會(huì)自動(dòng)抵??
84785045
2022 04/01 15:54
轉(zhuǎn)銷項(xiàng)登錄怎么做呢
玲老師
2022 04/01 16:05
借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785045
2022 04/01 16:11
謝謝老師
玲老師
2022 04/01 16:18
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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