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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報(bào)繳費(fèi),3月份時(shí)全都退回了,等8月份時(shí)再繳納,現(xiàn)在收到退回的稅款時(shí)要怎么做賬呢?
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速問(wèn)速答您好
借,銀行存款
貸,歲金及附加
2022 05/04 19:57
84785002
2022 05/04 19:58
增值稅也一起退回了,8?再繳納
王超老師
2022 05/04 20:00
那么是對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)*應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目的
84785002
2022 05/04 20:00
能在原來(lái)做的分錄上做負(fù)數(shù)嗎?
王超老師
2022 05/04 20:04
可以的,你用負(fù)數(shù)來(lái)表示也是可以的
84785002
2022 05/04 20:06
退回的稅款有一部分符合六稅兩費(fèi),可以減半,那這要怎么做賬呢?
王超老師
2022 05/04 20:08
借,銀行存款
貸,稅金及附加
84785002
2022 05/04 20:15
老師,我的意思是之前多交的稅費(fèi)退回來(lái)后怎么做?如果計(jì)在稅金及附加貸方,不就一直掛著?
王超老師
2022 05/04 20:18
不是啊,要沖減啊,你前面的不是有繳納的嗎
84785002
2022 05/04 20:22
那是原來(lái)做的分錄全部沖減,這樣就可以了?
王超老師
2022 05/04 20:24
是的,你的理解是正確的
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