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本期增值稅銷項12萬,進(jìn)項37萬,有上期留底5萬。本期的增值稅分錄怎么做?

84785022| 提問時間:2022 05/05 20:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
銷項大于進(jìn)項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022 05/05 20:27
84785022
2022 05/05 20:28
可是,我做進(jìn)項稅的時候用的會計科目是待認(rèn)證進(jìn)項稅。如果不做處理是不是就掛在那里
易 老師
2022 05/05 20:45
是的,抵扣的時候轉(zhuǎn)也是可以的,
84785022
2022 05/05 20:46
那分錄怎么做呢?
易 老師
2022 05/05 20:50
借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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