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老師,3月購買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進行賬務處理 暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢 三月份暫估的時候做的,借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估[圖片]老師就比如是這樣子,差0.01

84785027| 提問時間:2022 05/09 15:43
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你可以先借應付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來了,你直接把那個暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
2022 05/09 15:47
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