問(wèn)題已解決
老師好,公司收入合同入賬并已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,賬上根據(jù)發(fā)票重新做賬,并把之前合同入賬的沖銷。那么增值稅申報(bào)表該怎么填列?
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速問(wèn)速答您好!之前做了無(wú)票收入申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,在無(wú)票收入那里用負(fù)數(shù)表示就可以了,就不會(huì)重復(fù)交稅了
2022 06/02 09:12
84784967
2022 06/02 09:33
謝謝老師
丁小丁老師
2022 06/02 09:40
不客氣,有問(wèn)題再溝通哦
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