問題已解決

留底稅退回來的分錄怎么寫,老師?

84785008| 提問時間:2022 06/06 23:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
 收到期末留抵增值稅退稅的會計分錄   首先,進項稅額留抵的會計分錄是“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”在借方登記增加額,所以我們在收到退稅時,進項稅額留抵賬戶余額減少,我們要做相反的分錄,分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)   另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022 06/06 23:10
84785008
2022 06/06 23:17
期末留抵增值稅退稅(這里指進項稅額)就是已認證還未抵扣的進項發(fā)票,是嗎老師?
魯老師
2022 06/06 23:19
你好同學(xué),你這理解沒問題的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~