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留底稅退回來的分錄怎么寫,老師?
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速問速答 收到期末留抵增值稅退稅的會計分錄
首先,進項稅額留抵的會計分錄是“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)”在借方登記增加額,所以我們在收到退稅時,進項稅額留抵賬戶余額減少,我們要做相反的分錄,分錄如下:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅“科目,做如下的分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022 06/06 23:10
84785008
2022 06/06 23:17
期末留抵增值稅退稅(這里指進項稅額)就是已認證還未抵扣的進項發(fā)票,是嗎老師?
魯老師
2022 06/06 23:19
你好同學(xué),你這理解沒問題的
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