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補(bǔ)交以前年度增值稅,計(jì)提分錄怎么做?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/09 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么原因?qū)е卵a(bǔ)交增值稅?
2022 07/09 14:23
84785022
2022 07/09 14:29
自查補(bǔ)稅,有一部分廢品收入
鄒老師
2022 07/09 14:30
你好 廢品收入的分錄是 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 ?
84785022
2022 07/09 14:40
我是以前年度,不是做以前年度損益調(diào)整?
鄒老師
2022 07/09 14:41
你好 廢品收入的分錄是 借:銀行存款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 損益科目,通過(guò) 以前年度損益調(diào)整核算,增值稅不是損益科目,是負(fù)債科目啊?
84785022
2022 07/09 14:52
現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)有銀行存款入賬
鄒老師
2022 07/09 14:52
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785022
2022 07/09 14:58
對(duì)啊,我銀行賬里沒(méi)有這筆錢(qián),現(xiàn)在怎么做銀行存款?
鄒老師
2022 07/09 14:59
你好,補(bǔ)交增值稅,就會(huì)從銀行里面扣這個(gè)錢(qián),就這樣做分錄啊? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
84785022
2022 07/09 15:03
我的意思是你第一筆分錄,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),之前是未開(kāi)票的,錢(qián)直接打進(jìn)私人卡的,現(xiàn)在就是補(bǔ)增值稅,我公司賬上沒(méi)有這筆錢(qián)
鄒老師
2022 07/09 15:04
你好,既然是廢品收入,那就會(huì)收到廢品收入款項(xiàng)才是啊
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