問題已解決

老師,供應(yīng)商來給我們的發(fā)票我已經(jīng)勾選做賬了,現(xiàn)在采購說她們弄錯(cuò)了,沒給我們折扣,要怎么處理,是他們開紅字發(fā)票給我嗎

84785010| 提問時(shí)間:2022 09/20 18:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開。
2022 09/20 19:00
84785010
2022 09/20 19:02
老師,我們開怎么開啊,沒開過啊,那我已經(jīng)做成本了,開了后要沖銷成本嗎?再等她們開給我時(shí)再做成本嗎
郭老師
2022 09/20 19:07
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
郭老師
2022 09/20 19:08
借預(yù)付賬款貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做一個(gè)暫估,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估發(fā)票到了之后再紅沖暫估在做發(fā)票的。
84785010
2022 09/20 19:10
老師,太感謝了,解釋的太詳細(xì)了,謝謝您
郭老師
2022 09/20 19:11
不用客氣,工作愉快。
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