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3、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月份發(fā)生以 下業(yè)務(wù): (1) 自產(chǎn)紀(jì)念品,全部用于集體福利,無同類市場 價格,成本35000元。 (2) 購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款 為80000元;支付運輸企業(yè)的運輸費12000元,取得增 值稅普通發(fā)票 (3) 銷售汽車裝飾物品,取得含稅收入20000元;: 供汽車修理勞務(wù)取得含稅收入15000元;出租汽車取 得含稅租金收入10000元 (4) 當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2018年購入的一臺機(jī)器 設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入20600元。 (其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣 規(guī)定) 要求: (1) 計算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額; (2)計算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額; (3)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅

84784953| 提問時間:2022 10/05 11:15
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
: 一、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上 注明的增值稅為3200元。 (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料80000元(含增值稅), 取得增值稅專用發(fā)票;支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸費 12000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售企業(yè)裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供企業(yè)修理勞 務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅收入10000元。 (4)當(dāng)月將本企業(yè)用過的2008年購入的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè) 備購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額,取得含稅銷售收入20600元 需要計算:(1)甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額(2)甲企業(yè)當(dāng)月的增 值稅銷項稅額(3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 解:(1)甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額。 A、購進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,不能抵扣進(jìn)項稅。 B、從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料80000元(含增值稅), 取得增值稅專用發(fā)票;支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸費 12000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。 可以抵扣進(jìn)項稅是:80000/1.03*3%+12000*9%=2330.10+1080=3410.1元; C、甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額3410.10元。 (2)甲企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額。 A、銷售企業(yè)裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供企業(yè)修理勞 務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅收入10000元。 銷項稅額是: 20000*13%+15000*13%+10000*13%=5850元。 B、當(dāng)月將本企業(yè)用過的2008年購入的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè) 備購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額,取得含稅銷售收入20600元 此業(yè)務(wù)按3%進(jìn)行計算銷項稅額,減按2%征收,需要計算的銷項稅額是:20600/1.03*3%=600元; C、甲企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項稅額是5850+600=6450元。 (3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 A、當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅是:3410.10元; B、當(dāng)月銷項稅額是6450元; C、當(dāng)月銷售舊的固定資產(chǎn)需要減免稅金額是:20600/1.03*1%=200元; D、甲企業(yè)當(dāng)月需要繳納的增值稅是:6450-3410.1-200=2839.9元
2022 10/05 11:17
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