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一般納稅人涉及增值稅的情況如下:銷售:借:應(yīng)收賬款 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130;采購:借:庫存商品 900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額117,貸:應(yīng)付賬款1017;次月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 13,貸:銀行存款13;請問在此種情況下,增值稅每一步如何結(jié)轉(zhuǎn)(需詳細(xì))

84785034| 提問時(shí)間:2022 10/24 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)130 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)117
2022 10/24 12:32
郭老師
2022 10/24 12:32
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅13
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