問題已解決

上個(gè)月開的電子專票有問題,要紅沖,這個(gè)月的賬要怎么做呢?銷項(xiàng)稅要怎么處理呢?

84785033| 提問時(shí)間:2022 11/03 11:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? 上月你們做賬分錄怎么走的; 我好判斷科目? ?
2022 11/03 11:06
84785033
2022 11/03 11:10
申報(bào)增值稅的時(shí)候,這張銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)算進(jìn)去了。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額
meizi老師
2022 11/03 11:10
?你好;? ?現(xiàn)在做 :借應(yīng)收賬款 ;金額負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù)金額 ;? ?銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)金額? ?
84785033
2022 11/03 11:13
電子稅務(wù)局那里 申報(bào)的增值稅就不用管了是嗎?銷項(xiàng)稅額變少了?
84785033
2022 11/03 11:14
這個(gè)月要把這張票的銷項(xiàng)稅額怎么處理呢?
meizi老師
2022 11/03 11:17
?你好1; 你要報(bào)負(fù)數(shù)金額的; 到時(shí)多繳納的稅費(fèi)會(huì)退稅的??
84785033
2022 11/03 11:18
要怎么報(bào)啊?
84785033
2022 11/03 11:19
增值稅重新申報(bào)嗎?
meizi老師
2022 11/03 11:22
?你好; 比如你? ?上月開了10萬 ; 本月實(shí)際開了18萬 ; 紅沖? -10萬; 那么你按8萬來報(bào)稅; 這樣你10萬的稅額 就可以抵減 本期 18萬產(chǎn)生的稅額部分;差額繳納增值稅即可? ?
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