問(wèn)題已解決

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84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/02 10:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,過(guò)程復(fù)雜晚些給你答案
2022 12/02 10:24
家權(quán)老師
2022 12/02 12:08
1.借:在建工程47600 貸原材料45600 應(yīng)付職工薪酬-工資2000 借:固定資產(chǎn)47600 貸:在建工程47600 2.借:預(yù)付賬款9000 貸:銀行存款9000 3.借:管理費(fèi)用-房款攤銷 9000/5 貸:預(yù)付賬款 1800 4.借:原材料1000 營(yíng)業(yè)外支出500 貸:銀行存款1500
84785006
2022 12/02 21:36
老師為什么第二問(wèn)分錄是預(yù)付賬款,不是固定資產(chǎn)?
家權(quán)老師
2022 12/02 23:17
你好,這個(gè)期限很短,只有5個(gè)月
84785006
2022 12/02 23:18
那也應(yīng)該是短期賬款呢
家權(quán)老師
2022 12/02 23:23
應(yīng)該是待攤費(fèi)用,現(xiàn)在沒(méi)有那個(gè)科目了,以預(yù)付賬款代替
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