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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,那我把差額掛在其他應(yīng)付里 那以后這個(gè)科目是不是就得一直掛著平不了了
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速問速答您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2022 12/08 22:51
84785010
2022 12/08 22:53
老師 幫幫我吧 如果掛在應(yīng)付里 那這個(gè)差額不就一直都在嗎
84785010
2022 12/08 22:54
有三百多萬的差額 老師 因?yàn)槲医ㄙ~的時(shí)候沒有先做期初 而且我也只有銀行和應(yīng)付 也做不平啊
易 老師
2022 12/08 22:58
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對(duì)應(yīng)科目
84785010
2022 12/08 23:05
那可以直接做在未分配利潤的期初里嗎老師,另外像我這種情況建賬的時(shí)候只有銀行和應(yīng)收應(yīng)付 資產(chǎn)負(fù)債表期初也是不平的 這種情況我要怎么做呢
易 老師
2022 12/08 23:12
學(xué)員您好逐步核對(duì),調(diào)整
84785010
2022 12/08 23:15
老師 這沒法核對(duì)呀?
易 老師
2022 12/08 23:25
只可平時(shí)逐筆核對(duì)的
84785010
2022 12/08 23:30
問題是之前就沒有做賬的呀老師?
易 老師
2022 12/08 23:55
可以分項(xiàng)分類去核對(duì),先對(duì)資產(chǎn)再對(duì)負(fù)債
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