問題已解決

老師,您好,資產(chǎn)負債表里“其它應收款”為負數(shù)了,“資產(chǎn)總計”也為負數(shù)了,這樣是錯的吧?但是比如(某某人)只在“其它應收款”的科目里設置了,在“其它應付款”卻沒有這個(某某人),這樣應該怎么調(diào)賬?

84785033| 提問時間:2022 12/10 16:11
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,是的,錯的,可以把其他應收款負數(shù),調(diào)整到其他應付款里去,借:其他應收款,貸:其他應付款。
2022 12/10 16:12
84785033
2022 12/10 16:17
好的,謝謝老師解惑,這樣就是只調(diào)賬面,不調(diào)科目里具體的某某人的賬,對嗎?是這個意思嗎?
王雁鳴老師
2022 12/10 16:21
同學你好,如果調(diào)表不調(diào)賬的話,就是這樣的,如果調(diào)賬的話,就需要在賬里做分錄,調(diào)整某某人了。
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