問題已解決

2020年費用類進項發(fā)票已認證,但未抵扣,一直有留底稅額,2022年做了進項轉出,會計分錄是這么寫嗎? 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

84785007| 提問時間:2023 01/07 11:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是這樣處理的
2023 01/07 11:46
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