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你好11月申報(bào)增值稅未繳納,12月申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額形成了留抵,1月申請(qǐng)了留抵抵欠,我想問一下需要更正12月增值稅申報(bào)表嗎?

84785046| 提問時(shí)間:2023 01/15 17:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不需要更正
2023 01/15 17:45
84785046
2023 01/15 18:25
意思是直接繳稅就行了?哪一期的申報(bào)表都不需要改嗎?
小菲老師
2023 01/15 18:25
同學(xué),你好 是的,直接繳稅
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