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上月的未交增值稅金額和國稅局申報表增值稅金額相差0.2元,怎么辦

84784996| 提問時間:2017 08/09 15:00
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84784996
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
我直接在金額上面調整嗎?還要出調整的分錄嗎?
2017 08/09 15:06
84784996
2017 08/09 15:15
我的金額是根據(jù)我每張開出的發(fā)票來計算的增值稅額,剛好我們也沒有進項稅額。國稅局的增值稅額應該是四舍五入的差額。差額是兩分不是兩角,我打錯了。老師那這個我怎么處理???
84784996
2017 08/09 15:19
是啊,我的應交稅費是40529.11,可是國稅局申報繳稅金額是40529.13
鄒老師
2017 08/09 15:00
你好,需要以國稅申報繳納的數(shù)據(jù)為準對賬務做調整的
鄒老師
2017 08/09 15:08
你好,關鍵是看哪個數(shù)據(jù)是正確的,然后做相應調整 分錄不對就需要做調整分錄的
鄒老師
2017 08/09 15:16
你好,需要以你開票系統(tǒng)的收入,稅額作為收入,應交稅費的確認
鄒老師
2017 08/09 15:19
你好,需要把國稅申報的稅額改為40529.11 而不是系統(tǒng)默認計算的金額
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