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如果是拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)的要是五千的增值稅發(fā)票 實(shí)際上只能報(bào)銷(xiāo)四千 剩余的是做賬還是不做賬 入稅抵扣還是不抵扣 比如說(shuō)這個(gè)是5000的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 公司只允許你花四千 但是你花了五千 你開(kāi)出來(lái)的是五千的增值稅發(fā)票 該咋處理

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 12:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
一般來(lái)說(shuō),如果是拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)的五千增值稅發(fā)票,實(shí)際上只能報(bào)銷(xiāo)四千,那么多出來(lái)的錢(qián),就需要進(jìn)行處理了。首先,這部分錢(qián)要進(jìn)行賬務(wù)處理,以記錄發(fā)票的總額,以及實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的金額;其次,如果是出現(xiàn)在業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,那么開(kāi)票的是五千,但報(bào)銷(xiāo)的是四千,那么多出來(lái)的一千就作為不可抵扣的個(gè)人支出。最后,如果是做稅務(wù)申報(bào)的,就要把實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的四千進(jìn)行稅扣。 拓展: 對(duì)于發(fā)生的開(kāi)票與實(shí)際支出金額不一致的情況,開(kāi)票一方還需要考慮到稅務(wù)局可能會(huì)對(duì)其進(jìn)行查驗(yàn),因此,在開(kāi)票時(shí)應(yīng)加以提醒,不要把原來(lái)小額發(fā)票“給抬高”,以免引發(fā)稅務(wù)局的質(zhì)疑。
2023 01/23 12:15
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