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老師好~上月留抵 做,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個分錄對嗎?下月抵扣交稅時,又怎么做分錄呢

84785003| 提問時間:2023 01/26 13:55
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:您好,您提出的分錄沒有問題,即上月留抵做分錄為:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 下月抵扣交稅時,需要做的分錄為: 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:增值稅(應(yīng)交);借:預(yù)收稅金,貸:轉(zhuǎn)入預(yù)收稅金。 第一個分錄做的是將你上個月留抵的增值稅用來抵扣下個月應(yīng)交的增值稅,這樣就不需要現(xiàn)金支付,第二個分錄是將抵扣的增值稅金額從貸方抵稅預(yù)收賬款中轉(zhuǎn)入。 說到抵稅,不得不提到稅收優(yōu)惠政策的重要性。因為當(dāng)稅負(fù)較大時,稅收優(yōu)惠政策的出臺就顯得尤為重要。如果政府在某個領(lǐng)域出臺稅收優(yōu)惠政策,可以讓納稅人在辦理稅收時得到一定的優(yōu)惠,從而降低稅負(fù)。此外,稅收優(yōu)惠政策還可以充分發(fā)揮政府的激勵作用,從而能夠使經(jīng)濟更好地發(fā)展。
2023 01/26 14:04
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