問題已解決

稅局那邊發(fā)來通知說我們公司前幾年取得的發(fā)票為虛開發(fā)票不允許抵扣和稅前扣除,要做進項稅轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出,補交所得稅,請問調(diào)整的分錄要怎么做呢?

84784994| 提問時間:2023 01/28 13:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
進項稅轉(zhuǎn)出的憑證分錄應為: 一、借:稅金科目 XX元 貸:應付票據(jù) XX元 二、借:稅金科目 XX元 貸:銀行存款 XX元 成本轉(zhuǎn)出的分錄應該為: 一、借:應付賬款 XX元 貸:成本科目 XX元 二、借:應付票據(jù) XX元 貸:銀行存款 XX元 補交所得稅的憑證分錄應該為: 一、借:所得稅費用 XX元 貸:銀行存款 XX元 拓展知識:根據(jù)《企業(yè)會計準則》第四篇“稅金和提供的服務”中規(guī)定,應當正確記載企業(yè)應繳納的稅金、實現(xiàn)的服務收入和服務成本等數(shù)據(jù),及時、準確地編制企業(yè)準則符合的會計分錄,以便保證會計核算數(shù)據(jù)的完整性和真實性。
2023 01/28 13:32
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