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稅務(wù)查去年少計無票收入,今年補繳增值稅和附加稅。今年怎樣做這筆無票收入和稅款繳納分錄呀?一般納稅人,是在今年的當(dāng)月做還是在去年的12月做在改報表呀?今年填去年12月份的報表補繳了增值稅和附加稅
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速問速答一般納稅人需要在今年的當(dāng)月對去年無票收入及對應(yīng)稅款補繳當(dāng)月報表,需要填寫去年12月份的稅務(wù)報表,填寫無票收入,及其相應(yīng)的稅款補繳項,其中一般包括增值稅、印花稅、城市維護(hù)建設(shè)稅以及教育費附加等稅款補繳項。
此外,在補繳增值稅和附加稅后,納稅人需要向稅務(wù)機關(guān)提供相應(yīng)的發(fā)票,以便稅務(wù)機關(guān)可以核實補繳的稅款是否正確,避免今年發(fā)生滯納金等稅款糾紛。
此外,納稅人還要注意根據(jù)《關(guān)于發(fā)布吃飯票及其他可抵扣稅費以及發(fā)放稅費名義支付核算業(yè)務(wù)的公告》,及時上傳抵扣憑證,避免發(fā)生抵扣稅務(wù)的問題。
總結(jié)來說,一般納稅人在今年填寫去年12月份的稅務(wù)報表補繳增值稅和附加稅,既要填寫正確的無票收入,又要提供相應(yīng)的發(fā)票,及時上傳抵扣憑證,確保稅款繳納準(zhǔn)確有效。
2023 01/30 10:08
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