問題已解決

老師,去年12月收入填多了,今年交增值稅和企業(yè)所得稅的時候怎么操作呢?

84784957| 提問時間:2023 02/14 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你這個增值稅要用負(fù)數(shù)來填寫的,企業(yè)所得稅的收入也是用負(fù)數(shù)來填寫的
2023 02/14 15:50
84784957
2023 02/14 16:04
就是報稅收入那里填負(fù)數(shù)嗎,不用在這里做抵稅嗎
王超老師
2023 02/14 16:05
就是你當(dāng)月的收入進(jìn)行扣減的
84784957
2023 02/14 16:09
那上面這個表還要填嗎
王超老師
2023 02/14 16:11
這個圖片是不需要填寫的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~