問題已解決
我一月份的時候暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應(yīng)付帳款-暫估入帳。2月份發(fā)票到了,我又做了借:原材料,貸:應(yīng)付帳款。沒有把暫估的沖銷,如果調(diào)整的話要怎么調(diào),當(dāng)時暫估跟發(fā)票到了入帳的時候,材料都是入多少出多少的?
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速問速答將一月份的暫估沖掉就行了。因為你已按發(fā)票的金額入賬
2017 10/13 08:48
84785045
2017 10/13 08:55
但問題是,如果我現(xiàn)在沖掉一月份的暫估,我原材料--** 就要出現(xiàn)負數(shù)了呀,
李愛文老師
2017 10/13 09:00
需要看具體的數(shù)據(jù),正常的肯定是前期結(jié)轉(zhuǎn)了原材料才會是負數(shù),要不就是發(fā)票來的金額少些
84785045
2017 10/13 09:07
如果調(diào)整的話,帳務(wù)要怎么處理?
李愛文老師
2017 10/13 09:11
如果調(diào)整,需要找出具體負數(shù)的原因,再進行調(diào)整,估計是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84785045
2017 10/13 09:33
是的,當(dāng)初因為原材料少,收入大,所以當(dāng)時發(fā)票收到的時候沒有把那筆暫估的原材料沖掉,那這種情況的話,調(diào)整的分錄要怎么做?
李愛文老師
2017 10/13 09:39
當(dāng)初銷售時庫存少,將這筆原材料沖掉了,現(xiàn)在可以按當(dāng)時的銷售情況將其他的材料沖一部分處理。就是在原材料的內(nèi)部調(diào)賬
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