問題已解決
老師,我們是建筑設(shè)計公司,要經(jīng)常外面打印藍(lán)圖,請問這個打印費放主營業(yè)務(wù)成本 還是其他業(yè)務(wù)成本 還是辦公費 合適呢呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 計入主營業(yè)務(wù)成本-? ?打印費? ?
2023 02/20 16:40
84784975
2023 02/20 16:41
如果填匯算清繳里就是放其他這橍嗎?
meizi老師
2023 02/20 16:47
你好;? ? 對的; 計入這個里面去? ?
84784975
2023 02/20 16:53
請問,因第三季度 先預(yù)交了企業(yè)所得稅10315.87元,現(xiàn)在匯算清繳后需退回8732.42元,退稅申請理由寫什么呢
meizi老師
2023 02/20 16:58
你好;? ? ?退稅的話; 比如彌補虧損? 退稅或者是 比如研發(fā)加計扣除抵減退稅;? 看你實際哦? ?
84784975
2023 02/20 17:02
我們沒有研發(fā)的,這個跟彌補沒關(guān)系吧,就是第三季度 先預(yù)交了企業(yè)所得稅10315.87元,整個年度下來是虧的,現(xiàn)在匯算清繳后需退回8732.42元。
meizi老師
2023 02/20 17:10
你好1;? 那你是為什么會有多繳納 ;? 是因為彌補了虧損嗎? ?
84784975
2023 02/20 17:13
我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度的時候是有利潤的,但是我們這行是建筑設(shè)計行業(yè),有很多應(yīng)付都是半年、一年底才付費用,所以第四季度時成本就高了,凈利潤就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,這個算彌補虧損不?
meizi老師
2023 02/20 17:16
你好;? 不算的 ;? ? ? 你應(yīng)該是成本? 之前3個季度沒有及時結(jié)轉(zhuǎn)吧 ; 導(dǎo)致你? ?3個季度前期是預(yù)交稅費 了? ;? ??
84784975
2023 02/20 17:18
成本都是用金蝶一鍵結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2023 02/20 17:20
你好;? 那你 問下系統(tǒng)售后 ;看什么情況 ; 是不是不要設(shè)置 結(jié)轉(zhuǎn)哈;你這樣 會 每年每月都會調(diào)整; 很麻煩的??
84784975
2023 02/20 17:29
現(xiàn)在都全報完稅了。。。
meizi老師
2023 02/20 17:33
你好;? 報稅報錯了; 就去改哈; 你去看看你是不是多報或者少報了數(shù)據(jù)? ?
84784975
2023 02/20 17:34
您的意思是退稅不正常嗎?先繳交了,后面第四季度成本多了,就虧損了,退回來不對嗎?賬沒有做錯
meizi老師
2023 02/20 17:36
你好;? ? ? ?那你就寫季度成本核算結(jié)轉(zhuǎn)差異 造成退稅
閱讀 145