問題已解決

老師您好,這個月的增值稅已經(jīng)提交并且扣款了,發(fā)現(xiàn)少申報增值稅了,這個應(yīng)該怎么處理呢?

84784974| 提問時間:2023 03/07 19:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,提供一份正確的增值稅申報表,去稅局大廳做更正?
2023 03/07 19:12
84784974
2023 03/07 19:14
老師那如果是1月份的收入今天發(fā)現(xiàn)是不是也是去稅務(wù)大廳辦理
84784974
2023 03/07 19:14
老師這個有時間限制嗎?
鄒老師
2023 03/07 19:15
你好,提供一份正確的增值稅申報表,去稅局大廳做更正? 更正錯誤,沒有時間限制的
84784974
2023 03/07 19:16
老師會產(chǎn)生滯納金嗎?
鄒老師
2023 03/07 19:17
你好,這樣是會有滯納金的?
84784974
2023 03/07 19:21
老師那如果沒有扣費成功是不是還可以在電子稅務(wù)局進行修改
鄒老師
2023 03/07 19:21
你好,是否可以?在電子稅務(wù)局進行修改,就需要看你當?shù)囟惥謱@方面的管理了?
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