問(wèn)題已解決

去年11月繳納社保費(fèi)時(shí),錯(cuò)將應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收-社保費(fèi)的2723計(jì)入了管理費(fèi)用-社保費(fèi),四季度所得稅已繳納,現(xiàn)在在今年如何做更正分錄 應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(fèi)(個(gè)人) 2723 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)(公司)5799 貸 銀行存款8522 , 寫(xiě)成了 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) (公司)8522 貸 銀行存款 8522

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/04 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2723貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2023 04/04 12:01
84784985
2023 04/04 12:02
老師,中間的過(guò)度科目是不是 以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 04/04 12:07
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎? 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,用以前年度損益調(diào)整,如果不是的話(huà),直接用未分配利潤(rùn)。
84784985
2023 04/04 12:08
老師,是使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
郭老師
2023 04/04 12:09
借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸,以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784985
2023 04/04 12:18
老師,那匯算時(shí)候應(yīng)該將這個(gè)數(shù)據(jù)寫(xiě)在哪個(gè)調(diào)整科目,調(diào)減管理費(fèi)用嗎
郭老師
2023 04/04 12:25
職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工資薪金,在這里面有一個(gè)稅收金額和實(shí)際金額,在這里面減去就可以了。
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