問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,2月出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)(椅子),回收8400元,分錄如下: 借:銀行存款8400 貸:固定資產(chǎn)清理8400 3月第一條分錄計(jì)提固定資產(chǎn)清理, 1、借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:固定資產(chǎn)清理83.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)83.17 后面分錄要怎么做?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/05 21:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
最好把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支。
2023 04/05 21:02
84785019
2023 04/05 21:04
是這樣分錄么? 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理(金額為固定資產(chǎn)剩余部分)
東老師
2023 04/05 21:04
對(duì),最后需要看固定資產(chǎn)清理余額在哪方?
84785019
2023 04/05 21:05
回收金額低于賬面剩余價(jià)值,
東老師
2023 04/05 21:05
那就是營(yíng)業(yè)外支出里面
84785019
2023 04/05 21:05
回收金額要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入么?
東老師
2023 04/05 21:05
不需要,計(jì)入固定資產(chǎn)清理就行了
84785019
2023 04/05 21:06
明白了,那申報(bào)增值稅時(shí)要把這部分收入加入么?
東老師
2023 04/05 21:07
對(duì),肯定是需要加上的,這個(gè)得交稅的。
84785019
2023 04/05 21:08
明白了,謝謝老師
東老師
2023 04/05 21:09
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您
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