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22年少計提一筆培訓費,23年補計提上,請問如何賬務分錄?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬、職工教育經(jīng)費
2023 05/10 08:14
郭老師
2023 05/10 08:15
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 05/10 08:18
22年只寫了一筆往來款 借:其他應付款 貸:銀行存款?另外結(jié)轉(zhuǎn)損益時,是否要借:盈余公積?
郭老師
2023 05/10 08:23
作一個借應付職工薪酬、職工教育經(jīng)費,貸其他應付款
郭老師
2023 05/10 08:23
單位有盈利,記剃了盈余公積的需要
其他的不用
84785001
2023 05/10 08:25
金蝶軟件里,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,以前年度損益調(diào)整直接結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤?
郭老師
2023 05/10 08:31
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84785001
2023 05/10 08:37
如果當月再通過本年利潤 ,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤可以嗎?還是只要像老師做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
郭老師
2023 05/10 08:45
不可以的,直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
84785001
2023 05/10 09:10
那23年做22年匯算清繳的多退少補的分錄,是否也直接將以前年度損益調(diào)整,直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
郭老師
2023 05/10 09:12
可以的,可以這么做的。
84785001
2023 05/10 09:15
多退的話,會增加未分配利潤,是否要記盈余公積?
郭老師
2023 05/10 09:16
對的,是的,是這么做的。
84785001
2023 05/10 09:17
以前年度損益調(diào)整,可以寫正數(shù)借方嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時寫哪一方,是否區(qū)分正負數(shù)?
郭老師
2023 05/10 09:17
你好,可以的,借貸方都行。
84785001
2023 05/10 09:18
是否區(qū)分正負數(shù)?
郭老師
2023 05/10 09:20
你好,在借方的會減少你的利潤,在貸方會增加你的利潤。
84785001
2023 05/10 09:24
所以是否區(qū)分正負數(shù)呢?
郭老師
2023 05/10 09:25
區(qū)不區(qū)分都可以的,你能分出來的就不用。
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