問題已解決

老師您好,發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費記錯賬了,航天信息開的普票,借方科目錯了,怎么調(diào)整?這個是21年代賬公司做的賬,一直沒有調(diào)整過來,顯示我未交增值稅280,這樣做行不行?如果做正確分錄不是要進費用科目了嗎,影響損益,

84785015| 提問時間:2023 05/18 20:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好啊,這個是可以全額抵扣的進項稅,圖1這個分錄也可以的了,他申報時附四表1行就可以申報的
2023 05/18 20:37
84785015
2023 05/18 20:45
謝謝老師,這是我調(diào)完后的余額表,以前的代賬公司這樣設(shè)置的科目我就接著做的,看不太懂嗎,圖2:我就是這樣調(diào)的,可以嗎,222101科目貸方280,這個余額的貸方280
廖君老師
2023 05/18 20:50
親愛的,應(yīng)交稅金-未交增值稅? 貸方余額不是咱要交的增值稅么,借方余額才是留抵的,我是不是理解錯了啊
84785015
2023 05/18 21:02
申報增值稅嗎?這個是開的普票
廖君老師
2023 05/18 21:09
您好啊,稅控設(shè)備是全額抵稅的,附四表1行就可以申報的
84785015
2023 05/18 21:18
對,就是顯示我少交280增值稅,普票又不用交增值稅,實際上我們增值稅都是交完了的,21年的賬不調(diào)也沒沒多大影響吧?我都不想調(diào)了,還有一個應(yīng)交印花稅也是,交稅的時候借營業(yè)稅金及附加貸銀行存款,然后我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅也是有余額在,我都沒調(diào)了
廖君老師
2023 05/18 21:29
您好啊,這個記賬公司不專業(yè)啊,這是負債科目有余額還是調(diào)了吧
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