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請(qǐng)問下少報(bào)了個(gè)12月份的無票收入,我是在第四季度申報(bào)表里面改還是在匯算清繳里面改?

84785008| 提問時(shí)間:2023 05/23 22:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,匯算清繳就可以
2023 05/23 22:13
84785008
2023 05/23 22:14
匯算清繳哪個(gè)表里面調(diào)增?然后這個(gè)增值稅附加稅要怎么補(bǔ)繳?
小鎖老師
2023 05/23 22:15
是在營業(yè)收入的位置直接加就行
84785008
2023 05/23 22:16
那第四季度的申報(bào)表不用改嗎?
小鎖老師
2023 05/23 22:18
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785008
2023 05/23 22:19
那增值稅怎么補(bǔ)繳呢?還是直接在5月份申報(bào)這個(gè)無票收入?
小鎖老師
2023 05/23 22:19
直接下一年補(bǔ)繳就可喲
84785008
2023 05/23 22:21
意思就是說去年的無票收入就在今年報(bào)?
小鎖老師
2023 05/23 22:21
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785008
2023 05/23 22:22
這樣可以嗎?我以為要改去年的申報(bào)表還有滯納金啥的
小鎖老師
2023 05/23 22:23
嗯,這個(gè)是可以的,可以
84785008
2023 05/23 22:26
老師,我再確認(rèn)下就是匯算清繳直接在收入那一欄直接增加無票收入就可以了?
小鎖老師
2023 05/23 22:28
嗯對(duì),是這個(gè)意思的哈
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