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老師好,請問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎

84785034| 提問時間:2023 05/25 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,需要看具體業(yè)務(wù)的,如果是服務(wù)行業(yè),這樣也行。
2023 05/25 09:50
84785034
2023 05/25 09:56
老師,那這種暫估成本分錄是不是服務(wù)完成后就可以沖回,不用入庫了
玲老師
2023 05/25 10:00
你好。如果是服務(wù)的,那這個就不好重回了,他不像說商品可以退回。
玲老師
2023 05/25 10:00
這個是,沒有收到發(fā)票業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生才是賬戶。
玲老師
2023 05/25 10:00
沒有收到發(fā)票,但業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了才是暫估入賬。
玲老師
2023 05/25 10:00
然后收到發(fā)票時把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
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