問題已解決
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),6月份開收購發(fā)票,開成銷售發(fā)票了,但是稅率開成0了,應該 如何處理呢
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速問速答同學你好
紅沖了重新開就可以了
2023 07/05 09:58
84784948
2023 07/05 10:07
老師,那18行的免稅金額,我怎么操作呢
樸老師
2023 07/05 10:16
這個是免稅的稅額
不是免稅的收入
84784948
2023 07/05 10:25
老師,我上個月開錯了,您看這樣處理可以嗎
樸老師
2023 07/05 10:28
按照紅沖后的金額申報
84784948
2023 07/05 10:30
老師,我剛給分局聯(lián)系了,讓這個月把稅補出來
84784948
2023 07/05 10:36
老師,如果補出來,是不是這樣處理的呢
樸老師
2023 07/05 10:38
同學你好
對的
是這樣的
84784948
2023 07/05 11:06
老師,如果這個月不補的話,做紅沖,那18行第3列的數(shù)據(jù)就不用管了吧,按照系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)申報就行,對吧
樸老師
2023 07/05 11:12
同學你好
對的
是這樣的
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