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老師你好,我小規(guī)模開出票應該是貸應交稅費一應交增值稅,軟件沒有這個科目的,有個應交稅費一未交增值稅

84784949| 提問時間:2023 07/09 15:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,可以直接計入應交稅費一未交增值稅
2023 07/09 15:05
84784949
2023 07/09 15:07
好的,謝謝。老師,我還可以直接問其他問題嗎?
冉老師
2023 07/09 15:09
好的,謝謝。老師,我還可以直接問其他問題嗎? 不客氣,學員,很抱歉,學堂有規(guī)定,新問題可以重新提問,感謝理解
84784949
2023 07/09 15:14
好的,直接計"未交增值稅的分錄怎么寫"?是,借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費一未交增值稅 這樣嗎?
冉老師
2023 07/09 15:21
直接計"未交增值稅的分錄怎么寫"?是,借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費一未交增值稅 這樣嗎? 是這樣的,學員,沒問題的
84784949
2023 07/09 15:22
好的,謝謝老師
冉老師
2023 07/09 15:22
不客氣,學員,周末愉快
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