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老師??增值稅月末集體和繳納會計分錄怎么做 還有銷項和進項是當月結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784955| 提問時間:2023 07/14 16:54
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,咱們是一般納稅人嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)的話,可以 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費應交增值稅進項稅額,他倆的差額計入 應交稅費,應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 07/14 16:57
李霞老師
2023 07/14 16:58
計提的時候 借應交稅費,應交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應交稅費,未交增值稅 到下個月的時候繳納的時候,借應交稅費。未交增值稅,貸,銀行存款。
84784955
2023 07/14 17:39
老師?一般納稅人 是不是每個月要計提當月增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)
李霞老師
2023 07/14 17:40
你好,需要繳納增值稅就計提,不需要繳納增值稅就不用計。這個要靈活運用哈。
84784955
2023 07/14 18:45
老師?上個月要交稅沒計提可以這個月補提嗎
李霞老師
2023 07/14 18:46
您好同學,,可以的,補計提上吧。
84784955
2023 07/14 18:51
收到福利費的專票怎么做賬呢 直接全部計入費用還是先進項再轉(zhuǎn)出
李霞老師
2023 07/14 19:03
借管理費用,福利費, 借應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸銀行存款 ,然后呢, ,借管理費用,福利費,,借,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,
84784955
2023 07/15 09:59
老師?我先計入管理費用,后面又計入一次?
李霞老師
2023 07/15 10:13
你好,第一個分錄發(fā)現(xiàn)沒,咱是沒有計入管理費用的,那個稅金沒有計入管理費用,那是一個標準的分錄,然后我們這個進項稅額不是不能抵扣嗎?第二個分錄的意思就是不能抵扣,要把它再轉(zhuǎn)到管理費用里面。
84784955
2023 07/15 11:36
老師?就是把不能抵扣的稅額單獨拎出來是吧 老師,5月我們有增值稅,我沒計提,我6月計提的,那我6月是不是要把5月的進銷項結(jié)轉(zhuǎn),然后6月我又有增值稅,那是不是6月要計提,6月需不需要把6月的進銷項結(jié)轉(zhuǎn)掉
李霞老師
2023 07/15 11:44
我給你個建議,最好都結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣你不容易亂,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,時間一長就亂套了。
84784955
2023 07/15 11:50
老師?我這個月兩個一起全部結(jié)轉(zhuǎn)掉是吧
李霞老師
2023 07/15 11:51
你好,可以的,沒問題的。
84784955
2023 07/15 11:54
老師?好的,我如果這個結(jié)轉(zhuǎn)出來的和我付的增值稅不一致怎么弄
李霞老師
2023 07/15 11:55
這個數(shù)據(jù)都是固定好的。不然就是之前應交稅費余額是錯誤的哈,
84784955
2023 07/15 11:57
還有一個銀行結(jié)匯,美元結(jié)匯成人民幣,人民幣用回單上的匯率,美元用中間價嗎,我們做賬都是用的月初中間價
李霞老師
2023 07/15 11:59
你好,可以的,可以用月初中間價的。
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